被审计企业的书面陈述。
Xxxx办公有限公司:
本公司已委托贵事务所对本公司于_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _年月日的资产负债表进行审计
为配合贵所的审计工作,我所就所有已知事项声明如下:
1.按照企业会计准则和_ _ _ _ _会计制度的规定编制财务报表是本公司的责任。
2.本公司已按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制了20年的财务报表。财务报表的编制基础与上年度一致,公司管理层对上述财务报表的真实、合法和完整负责。
3.设计、实施和维护内部控制,确保公司资产的安全和完整,防止或发现并纠正错报是公司管理层的责任。
4.本公司承诺财务报表符合适用的会计准则和相关会计制度,公允反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在重大错报,包括遗漏。贵公司在审计过程中发现的未纠正的错报,无论是个别还是整体,对整体财务报表都没有重大影响。附上未纠正的误报汇总表(见附件)。
5.我公司向贵公司提供:
(1)所有财务信息和其他数据;
(二)所有重要决议、合同、章程、纳税申报表及其他相关资料;
(三)所有股东会和董事会会议记录。
6.公司所有经济业务均已按规定入账,不存在表外资产或应计负债。
7.本公司认为所有与公允价值计量相关的主要假设都是合理的,并恰当地反映了本公司采取具体措施的意图和能力;用于确定公允价值的计量方法符合企业会计准则的规定,并保持其使用的一致性;本公司已在财务报表中适当披露了上述事项。
8.本公司不存在导致比较数据重述的事件。
9.本公司提供了与关联方及关联交易相关的所有信息,并根据企业会计准则和会计制度的规定确认和披露了所有重大关联交易。
10.公司已经提供了所有与或有事项相关的信息。除在财务报表附注中披露的或有事项外,本公司无其他应披露而未披露的诉讼、赔偿、承兑和担保等或有事项。
11.除在财务报表附注中披露的承诺事项外,公司无其他应披露而未披露的承诺事项。
12.公司不存在未披露的影响财务报表公允性的重大不确定性。
13.公司已采取必要措施防止或发现欺诈及其他违法违规行为,但未发现:
(1)有关管理层欺诈或涉嫌欺诈的信息;
(2)涉及对内部控制有重大影响的员工的任何欺诈或涉嫌欺诈的信息;
(3)涉及对财务报表编制有重大影响的其他人员的舞弊或涉嫌舞弊的情况。
14.公司严格遵守合同规定的条款,不存在因合同未履行而对财务报表产生重大影响的事项。
15.公司对资产负债表中列示的全部资产拥有合法权利,除已披露事项外,不存在其他抵押或质押资产。
16.公司编制财务报表所依据的持续经营假设是合理的,没有终止经营或破产清算的计划。
17.公司已经提供了资产负债表日后事项的所有相关信息。除财务报表附注中披露的资产负债表日后事项外,无其他应披露而未披露的资产负债表日后重大事项。
18.公司管理层确信:
(1)未收到监管部门调整或修改财务报表的通知;
(2)无税务纠纷。
19.其他事项
1.公司在银行存款或现金使用方面不受任何限制。
2.本公司按照《会计制度》的规定对存货进行了确认和计量;不属于本公司的寄售货物或存货不列入会计记录;在途货物或代理商保管的货物已确认为公司库存。
3.公司不存在未披露的大股东及关联方占用资金及担保情况。
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _有限责任公司(盖章)财务总监:(签章)
法定代表人:(签章)2008年_ _月_ _日。