会计师事务所的审计部是做什么的?

审计部的工作有以下几点:1。制定系统建设计划,参与制定集团公司年度经营计划,根据集团公司年度经营计划,组织制定年度、季度、月度财务收支计划、年度利润计划、资金筹集计划和审计工作计划。

投资分析:参与集团公司投资项目的经济可行性分析,为公司决策层提供投资和资金回收的相关信息。

2.根据集团公司预决算管理制度和集团公司年度经营计划编制预算,编制年度、季度、月度财务预算,拟定集团公司利润分配和亏损弥补方案,指导和协助下属企业制定年度经营计划、年度预算和利润分配(亏损弥补)方案,协助上级对资金投入进行事前控制。

3.资金管理根据资金预算和筹资计划,开展筹资活动,办理公司贷款和对外抵押贷款,协调筹资过程中出现的各种问题,负责资金使用的财务控制,监督各种投资项目的投资,根据财务制度审核各种费用发票和费用单据。

4.收支管理负责集团公司本级日常财务收支和会计业务管理,集团公司银行账户管理,有价证券和单据的管理和使用,现金管理和结算,集团公司各种报表和资金使用表的编制,会计核算,会计账簿的建立,税款的及时申报和缴纳,年终决算和税款结算的办理。

5.统计分析负责集团公司对外财务报告的编制,定期开展集团公司财务分析和子公司经营业绩分析,按时为决策机构提供全面的财务分析报告供决策参考,并对集团公司合理使用资金提出相应的建议。

6、监督管理部负责对集团公司有关法律法规、财经纪律和财务管理制度的执行情况进行检查和监督,对集团公司各部门和子公司财务制度的执行情况进行监督、检查和指导。

定期检查分析集团公司年度经营计划的完成情况和季度、月度财务收支计划、利润计划的执行情况。

定期检查分析集团公司年度、季度、月度财务预算执行情况,监督检查子公司各项预算的执行和落实情况。

7.资产管理根据公司的财务管理制度,监督资金的合理使用和各类投资项目的投资。

定期组织集团公司本级固定资产盘点,协助子公司定期进行固定资产盘点,定期对其他资产进行综合管理,确保公司资产的完整和安全。

8.财务审计负责对子公司财务会计和会计报表的真实性和准确性,以及集团公司和子公司投资项目的计划、概算、预算和决算进行审计,以确保公司财产和资金的完整和安全,集团公司和子公司财务收支和经济活动的合法性。 并对严重违反财经纪律和公司制度、侵占公司资产、严重浪费公司物资等损害公司利益的行为进行专项审计。

及时向上级汇报审计工作中发现的重大问题,并根据监督检查工作中发现的各种问题提出相应的改进建议,负责落实整改。

9.考核管理负责对集团公司派出的子公司财务总监进行考核,对不符合财务岗位要求或严重失职的子公司财务总监提出解聘建议,配合企业管理部对子公司各项经营指标完成情况进行考核。

10.信息服务收集整理国家税收相关政策,协助公司领导和关联企业充分利用各项优惠政策,根据相关法律法规、财经纪律和公司财务管理制度,为公司领导、相关部门或关联企业提供必要、适当的审计等财务信息查询服务。

10、档案管理根据集团公司统一管理制度,负责会计凭证、账簿、报表等会计档案的整理、装订、归档,并对被审计事项建立档案,进行相应的档案管理。

11.沟通协调负责集团公司与子公司、银行、财税等政府部门的财务沟通协调,配合董事会聘请的会计师事务所、律师事务所做好集团公司的财务审计和检查工作。