内部控制审计报告包括哪些内容?
财务内部审计的主要内容:
1,年度财务收支执行情况;
2、重大经济事项的决策和执行情况;
3、债权债务的增减;
4.固定资产管理;
5、工资的发放和离退休人员的支付;
6.车辆费、招待费、业务费支出;
7、上一年度财务内部审计问题整改情况;
8.单位需要说明的其他事项。
1,年度财务收支执行情况;
2、重大经济事项的决策和执行情况;
3、债权债务的增减;
4.固定资产管理;
5、工资的发放和离退休人员的支付;
6.车辆费、招待费、业务费支出;
7、上一年度财务内部审计问题整改情况;
8.单位需要说明的其他事项。