内部控制审计报告包括哪些内容?

财务内部审计的主要内容:

1,年度财务收支执行情况;

2、重大经济事项的决策和执行情况;

3、债权债务的增减;

4.固定资产管理;

5、工资的发放和离退休人员的支付;

6.车辆费、招待费、业务费支出;

7、上一年度财务内部审计问题整改情况;

8.单位需要说明的其他事项。